Доброе утро! подскажите. пожалуйста, правильно ли я понимаю: Мы ООО на ОСНО. Занимаемся оказанием услуг по международной перевозке. Выставляем покупателям документы с 0%, затем подтверждаем транспортными накладными с реестрами в налоговой с кодом операции 1010425. Своего транспорта нет. Сейчас необходимо доставить клиенту товар в Китай, мы со своей стороны организуем забор груза в Саранске, нанимаем перевозчиков, они везут его в СПб и отсюда направляем на корабль, далее уже везет следующая компания. С клиентом заключен Договор ТЭО. Некоторые оплаты за перевозку посредникам без НДС или с 20%. Можем ли мы в данном случае их учитывать при расчете налога или только можно с 0% принимать документы. Обычно списывали их в расходы и учитывали при расчете налогов. Ничего не перевыставляем, сразу относим на затраты. Также, имеем ли право применять 0% за услуги по России, как часть общей перевозки. Где мы должны это отразить? Сначала экспедитор едет из СПб в Саранск, чтобы забрать груз и привезти в СПб. Наверное в заявке надо указать начальный пункт СПб-Саранск-СПб-Китай, а у нас указано Саранск-Китай без промежуточного СПб. И подходят ли Договора ТЭО для применения 0 ставки